送心意

小小刘老师

职称CMA,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-10-10 15:32

借:应缴税费——应交增值税——未交增值税
贷:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税

爱妃接旨 追问

2019-10-10 15:33

老师,进项和销项就不用管了是吧

小小刘老师 解答

2019-10-10 15:34

您好,月末不管的哈。年末再结转。

爱妃接旨 追问

2019-10-10 15:45

那麻烦问下年末应该怎么结转老师

小小刘老师 解答

2019-10-10 16:13

你好,年末就直接将应缴税费——应交增值税三级科目全部发生额借贷方进行结转就可以了。

上传图片  
相关问题讨论
借,应交税费~未交增值税 贷,应交税费~转出多缴增值税
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做结转清零。
2018-01-10 19:36:56
同学,你好,销项减进项1000-600=400 借 应交税费-应交增值税 转出未交增值税400 贷应交税费-未交增值税400 上期有留底100再加转进来的400=300所以应交税费-未交增值税的余额应该是贷方300要交税 借应交税费-未交增值税300 贷银行存款300
2021-12-06 17:17:24
借:应缴税费——应交增值税——未交增值税 贷:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税
2019-10-10 15:32:06
按下面这个进项税额和销项税额分开结转。
2019-01-07 19:13:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...