送心意

小小刘老师

职称CMA,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-10-10 15:32

借:应缴税费——应交增值税——未交增值税
贷:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税

爱妃接旨 追问

2019-10-10 15:33

老师,进项和销项就不用管了是吧

小小刘老师 解答

2019-10-10 15:34

您好,月末不管的哈。年末再结转。

爱妃接旨 追问

2019-10-10 15:45

那麻烦问下年末应该怎么结转老师

小小刘老师 解答

2019-10-10 16:13

你好,年末就直接将应缴税费——应交增值税三级科目全部发生额借贷方进行结转就可以了。

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相关问题讨论
借,应交税费~未交增值税 贷,应交税费~转出多缴增值税
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做结转清零。
2018-01-10 19:36:56
借销项税额 1000 转出未交增值税 500 贷进项税额 1500
2020-03-10 14:57:11
你好 借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费——应交增值税(进项 税额)
2019-10-21 16:22:47
结转到未交增值税,按正常摘要写就行了,可以写本月留抵多少
2019-09-11 15:07:08
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