- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2014-09-28 09:31
你好!需要计提一下。发放时是借:应付职工薪酬 贷:现金
计提时:借:管理费用(等) 贷:应付职工薪酬
相关问题讨论

你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

您应当发放多少呢?
2019-07-09 16:48:53

您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11

上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59

您好,是计入应付职工薪酬-工资科目核算
2021-02-28 20:58:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
晓海老师 解答
2014-10-28 16:41