送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2014-09-28 09:31

你好!需要计提一下。发放时是借:应付职工薪酬  贷:现金      
 计提时:借:管理费用(等)   贷:应付职工薪酬

晓海老师 解答

2014-10-28 16:41

你好!如果没有其他问题请评价打分谢谢!

上传图片  
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
您应当发放多少呢?
2019-07-09 16:48:53
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
您好,是计入应付职工薪酬-工资科目核算
2021-02-28 20:58:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...