股东垫资买东西的时候都有零有整的,(垫资以一个股东的名义,实际是好几个股东的钱放在一起)没有那种几笔数额合集数跟某个股东的入资款数额是一致的,比如、10.1号垫资5023,10.2号垫资6078,10.3垫资4005。合计15106。各股东的认资款是各自5000。这些垫资款后面转成实收资本。(张三,李四,王五)怎么做分录啊?多垫资的算张三的
逢考必过HH
于2019-10-10 10:29 发布 835次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-10-10 11:11
你好,垫资是谁垫的就计谁的其他应付款,是多少钱就写多少钱,是不能直接转到实收资本的,出资款一定要通过公户才能计实收资本
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你好,要看你们公司章程,比如注册资本500万,新股东占10%,也就是占注册资本金50万,那么收到100万
借:银行存款 100
贷:实收资本 50
资本公积 50
2018-10-17 10:56:00

如果是其他股东新入股的话,把差额放入资本公积-股本溢价里面
2020-04-21 22:22:09

1200万元 属于你们的应收账款
转给股东公司 是与你们公司没有关系的 不用账务处理
帮还贷款 借:短期借款/长期借款 800 贷:应收账款 800
2020-01-14 15:55:02

借实收资本-老股东
贷实收资本-新股东
2019-12-17 21:42:48

你好,借;其他应付款,贷;实收资本
2019-05-02 15:00:17
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