- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-09 19:39
您好
如果是内帐的话 可以这样写分录
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您好
如果是内帐的话 可以这样写分录
2019-10-09 19:39:51
借管理费用贷银行存款直接补上这个。
2021-12-23 10:09:19
你好 可以抵扣的 抵减的时候要做一笔 借应交税费-应交增值税 借管理费用负数
2019-07-17 11:42:41
你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
加工费3000,3000*17%=510元进项税额。
福利 费是 75000*(1%2B17%)=87750
2020-04-27 17:03:10
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