送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-09 15:48

你好 借银行存款贷其他应付款-某员工  借其他应付款-某员工贷银行存款

我是另一个你 追问

2019-10-09 15:50

我们只收到了1千多,其他的款在社保处都是当时就给员工了

meizi老师 解答

2019-10-09 15:51

你好 那这个1000多也是要给员工的 你就这样挂 给员工就行了

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相关问题讨论
直接冲减管理费用就行。
2018-11-16 11:26:10
你好 借银行存款贷其他应付款-某员工 借其他应付款-某员工贷银行存款
2019-10-09 15:48:55
您好,收到时可以记入其他应付款,然后不给员工了,可以记入营业外收入
2017-02-13 16:28:23
你好,我们做营业外收入
2019-12-24 12:25:28
你好,按劳务报酬申报即可,让其去税务局代开劳务票。
2020-07-16 15:33:44
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