您好老师,就是关于福利费的问题还是不明白,公司给员工发放500元过节费(单另造了个发放福利表格),那做账的时候是借:管理费用500,贷:应付职工薪酬~福利费500,借:应付职工薪酬~福利费,贷:银行存款,那发放工资表该怎么做?有点不明白了,我是按照下列表格做都是分录不知道该怎么写,这个福利费是不是不用并入个税
*燕*
于2019-10-09 11:28 发布 1234次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-09 11:44
那发放工资表该怎么做?这个只有个税那个变化了,你申报每个上面加500 ,
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,管理费用明细是辞退福利,应付职工薪酬明细也是辞退福利
2018-03-02 14:42:05

你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06

你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57

是的,是的,是的,是的,
2020-07-01 13:25:13
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