- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!这个没有好办法,建议你当无票收入了。
2019-10-09 11:32:20

你好!进项发票没有认证,借:原材料/库存商品 应交税费-待抵扣增值税进项
认证时 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣增值税进项
2018-12-12 16:40:30

可以计入成本费用,但是不能税前扣除
2022-02-09 09:19:36

你好!冲减当期的无票收入就可以的,之前已确认了无票收入的话
2019-01-29 10:23:22

根据实际发生的经济业务进行账务处理就是了
2015-12-18 15:02:56
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