一般纳税人当月无销项,收到进项税发票,但未认证,账务怎么处理?
不要想,要行动
于2018-12-12 16:38 发布 2510次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-12 16:40
你好!进项发票没有认证,借:原材料/库存商品 应交税费-待抵扣增值税进项
认证时 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣增值税进项
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认证时 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣增值税进项
2018-12-12 16:40:30

你好,当月进项大于销项,不交税,增值税留抵,也反映在申报表中的,以后月份如果销项大于进项,申报表中自动抵扣。
2019-09-23 15:56:03

计入应交税费--待抵扣税款,认证结转到应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-01-09 16:01:39

你好 借库存商品 应交税费-待认证进项税 贷银行存款 之后认证做借应交税费-应交增值税-进项税 贷 应交税费-待认证进项税
2019-12-23 11:59:54

借库存商品应交税费待认证进项税额贷,银行存款等,认证时,借进项贷待认证进项税额
2019-12-17 14:29:42
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