送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-08 14:54

1、借:银行存款
            贷:预收账款
                    应交税费--应交增值税(销项税额)
2、建议按月确认收入

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相关问题讨论
1、借:银行存款 贷:预收账款 应交税费--应交增值税(销项税额) 2、建议按月确认收入
2019-10-08 14:54:11
借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品,应付职工薪酬
2020-07-12 09:21:07
扣点这部分你们不用计算,你们用扣点之后的金额当成销售额同学,是主营业务收入
2019-09-19 14:04:45
你好!按收入比例结转成本就可以
2018-07-25 14:29:17
你好!如果实收30间房费,按32间开发票 借:应收账款 7200 营业费用 480 贷:主营业务收入 7680 这是营改增以前的分录。主营业务收入240*32间=7680元是一天的房费还有并且1间继续减免150元这数你们怎么处理的?
2016-06-02 23:21:33
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