送心意

朴老师

职称会计师

2019-10-08 14:35

一、企业收到拨款时:
借:银行存款
贷:专项应付款 —— 项目
收款的处理一般都没有问题,关健是专项拨款实际实用时的会计处理,可能各个企业各不相同了,有的企业甚至一笔分录就把专项拨款冲销掉:
借:专项应付款 —— 项目
贷:管理费用 —— 科研费
二、专项研究项目需要购置仪器设备等固定资产时:
借:固定资产
贷:银行存款
借:专项应付款 —— 项目
贷:资本公积
无论是在专项研究项目进行之中还是在项目完成之后,该固定资产的折旧都应视同公司日常生产经营用固定资产折旧政策处理。而对于专项研究中形成产品的,会计处理如下:
借:存货
贷:资本公积

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一、企业收到拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 —— 项目 收款的处理一般都没有问题,关健是专项拨款实际实用时的会计处理,可能各个企业各不相同了,有的企业甚至一笔分录就把专项拨款冲销掉: 借:专项应付款 —— 项目 贷:管理费用 —— 科研费 二、专项研究项目需要购置仪器设备等固定资产时: 借:固定资产 贷:银行存款 借:专项应付款 —— 项目 贷:资本公积 无论是在专项研究项目进行之中还是在项目完成之后,该固定资产的折旧都应视同公司日常生产经营用固定资产折旧政策处理。而对于专项研究中形成产品的,会计处理如下: 借:存货 贷:资本公积
2019-10-08 14:35:02
你好这个可以做办公费可以
2021-06-30 10:07:20
你好,计入管理费用-办公费中
2021-09-25 14:25:53
同学你好,直接确定哈,然后你再查下社保的明细账,找到相应的凭证哈,再增加一个二级明细,给被替代的,改成正确的二级明细哈
2022-01-14 22:25:41
你好;       设置明细可以的; 这个本身也是 便于你们核算 ;你们可以根据实际来设置;  可以的  
2022-02-18 15:32:28
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