我们有个充值3000送1680的优惠劵 但是是不同部门使用的 这个1680是给培训中心使用的代金券 剩下的部分是在店面使用 我两个部门是分开核算的, 但是实际培训中心就没有收到钱 我不会处理1680的部分 老师可以跟我说一下,要怎么记账吗?还有分录怎么写
5fsshz
于2019-10-08 11:30 发布 770次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-10-08 12:37
不同部门使用?哪里收的预收款。
相关问题讨论

不同部门使用?哪里收的预收款。
2019-10-08 12:37:41

书店预收是
借,银行存款3000
合同负债1680
贷,预收账款3000
其他应付款1680
消费
借,其他应收款1680
贷,营业收入1680
2019-10-08 15:44:06

你好,按照实际支付的金额报销即可,借 费用-招待费 贷 银行存款
2019-12-30 15:59:38

同学你好
那你实际就是付了一百
2021-10-08 05:23:43

按照实际收到的款项确认收入即可:
借:银行存款 1700
贷:主营业务收入 1700
2017-11-01 13:28:12
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5fsshz 追问
2019-10-08 13:56
陈诗晗老师 解答
2019-10-08 15:20