我们有个充值3000送1680的优惠劵 但是是不同部门使用的 这个1680是给培训中心使用的代金券 剩下的部分是在店面使用 我两个部门是分开核算的, 算是预收的,我们有两个部门一个是培训中心,一个是门店,钱是门店收的,但是3000里面含了送的1680是在培训中心使用的,我们也算是先收钱后面陆续提供服务的, 这样的话,老师可以跟我说一下,要怎么记账吗?还有分录怎么写
5fsshz
于2019-10-08 14:53 发布 630次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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书店预收是
借,银行存款3000
合同负债1680
贷,预收账款3000
其他应付款1680
消费
借,其他应收款1680
贷,营业收入1680
2019-10-08 15:44:06

不同部门使用?哪里收的预收款。
2019-10-08 12:37:41

未发生交易,不做任何帐务处理。发时可以不做帐,或做备查帐,收回时做如下分录
借:管理费用(销售费用)(或主营业务成本)
贷:主营业务收入
2018-02-27 12:06:49

你好,看企业核算需要了
借;销售费用 贷;主营业务收入 应交税费
2017-06-27 09:14:13

借管理费用-办公费,贷银行存款
2021-12-06 17:01:15
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