我们有个充值3000送1680的优惠劵 但是是不同部门使用的 这个1680是给培训中心使用的代金券 剩下的部分是在店面使用 我两个部门是分开核算的, 算是预收的,我们有两个部门一个是培训中心,一个是门店,钱是门店收的,但是3000里面含了送的1680是在培训中心使用的,我们也算是先收钱后面陆续提供服务的, 这样的话,老师可以跟我说一下,要怎么记账吗?还有分录怎么写

5fsshz
于2019-10-08 14:53 发布 675次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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