请教下 上月末有留抵税 月末怎么怎会计分录呢 ?比如我的科目余额应交税费在借方 5万 是不是我有待抵扣5万的增值税? 比如我这个月进项20000 销项4万 故应纳税额1万 我这1万是可以用5万抵扣的啊
喜悦的鲜花
于2019-10-07 17:43 发布 1319次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-07 17:50
你销项税4万,本期进项税2万,留底进项税有5万,销项税4小于进项税7,不用缴纳增值税的
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是的,收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-10-07 09:34:58

同学你好,出现贷方余额时做,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-01-13 21:55:59

你好,是减免了还是以后月份需要 缴纳?
2019-02-01 11:23:00

你好,上个月计提了增值税,你所做的分录是?
2022-03-01 16:27:30

你好 看下结转分录吧
2019-01-08 15:06:01
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喜悦的鲜花 追问
2019-10-07 18:02
辜老师 解答
2019-10-07 22:14