老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
我们做了1万块钱的费用加计扣除,后来发现这1万块 问
你好,滞纳金是欠交的税款*万分之五*滞纳天数。 罚款由税务局根据情结是否严重来定的。 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师:发放工资时可以做:借:管理费用~工资 管理费用~社保 红字 贷:应交税费~个税 银行存款 缴纳社保时:借 :管理费用~社保 贷:银行存款?
答: 您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
老师,股东和法人都有缴纳社保,但没有工资,请问申报个税工资可以为0吗?社保费全部由公司缴纳,分录可以,借:管理费用-社保费(余额)贷:银行存款
答: 您好 股东和法人都有缴纳社保,但没有工资,申报个税工资可以为0 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费 借:应付职工薪酬-单位社保费 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
问下,支付社保费用的会计分录不是,借:管理费用-社保费 贷:银行存款 这样吗?
答: 你好,不是这样,支付的时候分录是 借:应付职工薪酬—社保 , 其他应收款(个人负担部分) 贷:银行存款









粤公网安备 44030502000945号



芝 追问
2019-10-07 17:06
bamboo老师 解答
2019-10-07 17:08
芝 追问
2019-10-07 17:29
bamboo老师 解答
2019-10-07 17:30
芝 追问
2019-10-07 17:32
bamboo老师 解答
2019-10-07 17:33
芝 追问
2019-10-07 17:35
bamboo老师 解答
2019-10-07 17:36
芝 追问
2019-10-07 17:37
bamboo老师 解答
2019-10-07 17:38