送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-07 14:37

借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行,你申报个税的时候这个发红包加工资上面去申报

上传图片  
相关问题讨论
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行,你申报个税的时候这个发红包加工资上面去申报
2019-10-07 14:37:20
借:管理费用等--工资 贷:应付职工薪酬--工资 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款 应交税费--应交个人所得税
2019-03-28 16:02:01
你好,发放,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
2019-11-13 15:26:27
你好 那你这个月做计提了吗 计提了的话 发放的时候做 借应付职工薪酬贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
2019-10-31 17:45:00
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-06-12 14:37:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...