送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-06 10:42

您好
如果是您先付款 后收到发票 然后再全额抵减 是需要三笔分录

默默 追问

2019-10-06 10:43

嗯,那前两笔分录就是去年做的两笔,是正确的

bamboo老师 解答

2019-10-06 10:44

是的 那样账务处理正确

默默 追问

2019-10-06 10:44

另外,刚才讲到的那笔电费,其他应付款的二级科目应该设电费?还是设收电费的单位?

bamboo老师 解答

2019-10-06 10:45

二级科目应该设收电费的单位

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相关问题讨论
您好 如果是您先付款 后收到发票 然后再全额抵减 是需要三笔分录
2019-10-06 10:42:48
你好,这个为什么是收到,不是支付的吗
2022-01-09 22:54:09
1、实际支付技术维护费时进行以下会计处理: 借记:管理费用 贷记:银行存款 2、进行实际申报抵减增值税应纳税额时进行以下会计处理: 借记:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷记:管理费用
2020-05-11 14:59:29
您好,分录,借;管理费用-服务费用,贷:现金或者银行存款。
2017-08-05 13:19:01
航天服务费用会计分录
2016-03-24 08:28:39
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