老师,您好!1月份开了一张红字发票,相当于冲去年12月发票,全额交了附加税,但1月份有收入,1月附加减半征收,哪附加按什么冲减,
积极的泥猴桃
于2019-10-03 20:35 发布 940次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

这个是直接冲减增值税,至于附加税是不冲减的。直接按交的增值税计提增值税的附加税,如果是有减免附加税,直接再做减免税的分录
2019-10-03 20:37:37

你好,附加税计税依据是不能填写负数申报的,你可以按0申报
正常来说是需要开具蓝字发票金额超过了红字发票金额,才可以开具相应金额的红字发票的
而无法实现直接开具红字发票而没有开具蓝字发票的
2020-06-29 18:00:11

做与原来相反的会计分录,不需要计提附加税
2019-12-09 10:33:31

你好 红字要和原来的蓝字开一样税率的 后面再开正确的发票。
2019-01-07 10:52:54

您好!你10月计提附加税的时候,不是按10月实际缴纳的增值税计提的吗?
到11月才转出,但是10月按转出后的增值税计提的附加税?
2019-12-04 17:32:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息