送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-10-03 20:37

这个是直接冲减增值税,至于附加税是不冲减的。直接按交的增值税计提增值税的附加税,如果是有减免附加税,直接再做减免税的分录

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这个是直接冲减增值税,至于附加税是不冲减的。直接按交的增值税计提增值税的附加税,如果是有减免附加税,直接再做减免税的分录
2019-10-03 20:37:37
你好,附加税计税依据是不能填写负数申报的,你可以按0申报 正常来说是需要开具蓝字发票金额超过了红字发票金额,才可以开具相应金额的红字发票的 而无法实现直接开具红字发票而没有开具蓝字发票的
2020-06-29 18:00:11
做与原来相反的会计分录,不需要计提附加税
2019-12-09 10:33:31
你好 红字要和原来的蓝字开一样税率的 后面再开正确的发票。
2019-01-07 10:52:54
您好!你10月计提附加税的时候,不是按10月实际缴纳的增值税计提的吗? 到11月才转出,但是10月按转出后的增值税计提的附加税?
2019-12-04 17:32:51
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