请问老师,增值税申报表中,“进项税额”填报的数额,是否就是当月增值税进项发票的认证数额。它与当月应税销售行为的销项税额所对应的进项税额,一致吗?
香蕉小熊猫
于2019-10-03 04:23 发布 1188次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34

作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26

不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
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