送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-29 20:46

您好,按正常流程走,需要财务总监签字,不然就是流程不完整,不能付款

王晨 追问

2019-09-29 20:48

他给的答复是,他编制不在我们公司,让我听我们董事长的,请问,他这么做合理吗

董老师 解答

2019-09-29 20:54

这么做不合理,而且金额较大,不支付。如果支付了,出现问题你也有一定责任。毕竟流程没有走完

上传图片  
相关问题讨论
你哈,学员,最好写个邮件,领导邮件审批,打印出来做未付款
2023-07-15 12:28:51
你好 处理流程: 1.填写报销申请表:员工在购买办公用品后,需要填写报销申请表。在申请表中,需要注明购买物品的名称、数量、单价和总价,并附上相关的发票和收据。 2.总经理签字:总经理需要对报销申请表进行审批。如果同意报销,总经理需要在申请表上签字确认。 3.财务部门审核:财务部门需要对报销申请表进行审核。审核的内容包括:核对发票和收据的真实性、核对报销金额是否与发票和收据一致、检查购买的物品是否符合公司的相关规定等。 4.出纳支付现金:如果审核无误,出纳需要以现金的方式支付报销款项。在支付前,出纳需要再次核对发票和收据,确保支付的金额与报销申请表中的金额一致。 5.记录账目:出纳支付现金后,需要在公司的财务软件中记录这笔支出。记录的账目应该与报销申请表中的信息一致,以便后续的财务审计和核对。
2023-11-25 12:56:28
同学,你好 按照付款单支付
2022-05-14 12:27:08
借其他应收款-张三3000 贷:库存现金3000
2023-06-05 08:42:14
借其他应收款50000 贷库存现金50000
2023-05-16 19:12:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...