送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-29 16:10

您这个是多发了0.41元,是应该用库存现金冲减应付职工薪酬-工资的借方余额的,这样就平了。

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相关问题讨论
您这个是多发了0.41元,是应该用库存现金冲减应付职工薪酬-工资的借方余额的,这样就平了。
2019-09-29 16:10:04
你好,需要计提企业社保和个人社保 借;管理费用-企业社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-代扣社保 计算个税 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交个人所得税
2022-03-03 16:52:02
好对的是的是这么做的。
2022-04-02 09:41:30
不是的,计提工资的金额是实发工资-个人承担社保。而管理费用是企业自行安排的,不属于实发工资分配范畴。
2023-03-20 18:33:13
你好,计提时管理费用-工资是应发数据
2017-09-29 15:11:43
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