送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-29 11:21

您好
请问计提时候分录怎么写 的

小莫 追问

2019-09-29 11:22

借,主营业务成本   贷应付职工薪酬!    付款时,借应付职工薪酬,贷银行存款

bamboo老师 解答

2019-09-29 11:23

借:主营业务成本  借方红字
贷:应付职工薪酬 贷方红字
借:银行存款等 借方蓝字
借:应付职工薪酬  借方红字

小莫 追问

2019-09-29 11:24

收回时是现金收的

小莫 追问

2019-09-29 11:25

明白了

bamboo老师 解答

2019-09-29 11:26

嗯 把银行存款改为库存现金就好

小莫 追问

2019-09-29 11:29

不用挂其他应收再做收款?

bamboo老师 解答

2019-09-29 11:31

不用挂其他应收再做收款

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相关问题讨论
您好 请问计提时候分录怎么写 的
2019-09-29 11:21:28
需要计提按下面这个做账
2019-03-01 09:05:04
你好 借;银行存款 贷;其他应付款
2018-08-29 11:45:33
对的是的,和社保是一样的。
2021-11-11 10:45:29
同学你好!公司承担的公积金部分  需要计提哦 借:管理费用等     贷:应付职工薪酬-公积金
2021-10-19 21:25:14
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