法人代垫的钱,公司有钱啦可以直接还给法人吗 问
您好,可以的,直接还回去就可以 答
老师,我们公司的工资都是当月发当月的,然后次月申 问
可以正常申报 也可以0报一个月, 最好是零申报 答
老师,湖南公司水利建设专项收入-地方水利建设基金 问
那个计入税金及附加 答
老师,依据这个规定,派遣公司说,残保金要按照6%计税, 问
以前是按5%,现在是6%,多了1%的税率 答
这个发票的单位,数量,单价填多少,总金额是5万 问
你们是按什么单位结算的呢?合同里边应该约定计量单位的 答

老师好,在商家的角度来说,请问淘宝返利的数据如何会计处理啊?
答: 你好! 可以记入佣金服务费
厂家给的上账费如何进行会计处理?
答: 你好 给的返利的吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我们公司去年有一批家具入了长期待摊,今年打算卖掉,请问如何做会计处理
答: 1. 冲销长期待摊费用余额 将长期待摊费用的剩余未摊销余额全部转入 “固定资产清理” 科目,会计分录为: 借:固定资产清理 贷:长期待摊费用 2. 确认销售收入 根据出售家具所收到的款项,借记 “银行存款”“应收账款” 等科目,贷记 “固定资产清理” 科目。若涉及增值税,还需贷记 “应交税费 —— 应交增值税(销项税额)” 科目。例如,出售家具收到银行存款 5000 元,增值税税率为 13%,则会计分录为: 借:银行存款 5650 贷:固定资产清理 5000 应交税费 —— 应交增值税(销项税额)650 3. 结转清理损益 若为净收益:清理完毕后,若 “固定资产清理” 科目出现贷方余额,表明产生了净收益,应将其转入 “营业外收入” 科目,会计分录为: 借:固定资产清理 贷:营业外收入 若为净损失:若 “固定资产清理” 科目出现借方余额,表明产生了净损失,应将其转入 “营业外支出” 科目,会计分录为: 借:营业外支出 贷:固定资产清理






粤公网安备 44030502000945号



蒋飞老师 解答
2019-09-28 18:27
Lukaya 追问
2019-09-28 20:06
蒋飞老师 解答
2019-09-28 20:26