- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2019-09-28 11:02:00

应该记其他应付款做了营业外支出?之前的分录
2019-06-26 10:33:18

是的这个差额一般是调营业外支出或者是营业外收入。
2019-01-04 09:26:44

你好,其他应付款不需要支付是需要转为营业外收入才是的
2018-09-10 16:03:18

科目不变数字是负数,冲掉
2020-07-11 10:22:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息