2016年末的时候我公司计提了一笔滞纳金 然后在今天的3月份支付了滞纳金 但是实际支付的金额比之前计提的金额要小 就是之前计提多了.16年末的时候是借记营业外支出 贷记其他应付款~现在就是其他应付款贷方有多计提滞纳金的余额 今年年底我该怎么把它冲平了呢?
柳动蝉鸣
于2017-12-27 14:29 发布 978次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;其他应付款 贷;以前年度损益调整
滞纳金不需要计提,发生的时候计入营业外支出核算就是了
2017-12-27 14:29:53

你好,根据你的描述,调整分录是
借:其他应付款
贷:营业外支出
2022-11-23 16:38:32

您好,行政性罚款 ,计入 营业外支出科目
2020-01-09 13:04:21

应该记其他应付款做了营业外支出?之前的分录
2019-06-26 10:33:18

是的这个差额一般是调营业外支出或者是营业外收入。
2019-01-04 09:26:44
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