- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-28 09:33
您好
计提工资
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
计提社保
借:管理费用-单位社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
付款
借:其他应付款
贷:银行存款
收到发票
借:应付职工薪酬-单位社保费
其他应收款-个人社保费
贷:其他应付款
发放工资
借:应付职工薪酬-工资
其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
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贷:银行存款
2019-09-28 09:33:56

实际支付,借其他应付款
贷银行存款
2019-07-30 15:11:47

您好
发一份完整的分录给您 可以么
2019-06-17 14:36:44

如果你只做缴个税的帐的话,借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
2018-12-24 16:54:36

你好,可以把多计提的红冲掉
2018-12-11 14:58:42
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