- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 需要视同销售 计入销售费用 借银行存款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费
2019-09-27 12:22:12

是的,对的,是这么回事
2019-09-03 09:13:09

意思你是收入和增值税做账错误了。 那你就把上月的分录红字 然后再按正确的做
2020-02-21 15:30:57

是的 借:库存现金800
贷:主营业务收入776.7
应交税费-应交增值税23.3
2019-06-11 09:55:24

你好
借:主营业务成本等
增值税
贷:银行存款
应付账款 这里是差额
2021-12-10 07:51:26
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