- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论
你好,借预付账款,应交税费--应交增值部(进项税),贷银行存款,收到货物,借原材料,贷预付账款
2019-09-26 21:47:49
那咱就做坏账损失处理就行了。
2023-10-13 13:27:55
您好!分录 暂估商品 借:库存商品 贷:预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 次月,红冲暂估 借:库存商品(红字) 贷:预付账款(红字) 然后根据发票做正确的分录
2020-01-10 11:15:14
借发出商品贷库存商品
2019-05-17 09:42:46
同学你好
借预付账款
贷银行存款
借库存商品
贷应付账款暂估
次月到发票
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
借库存商品
贷预付账款
2023-07-14 12:21:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


