老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师,请问内账,给员工的年终奖,记入是薪酬还是福利费?
答: 你好,这个计入福利费里面
管理费用里面的福利费需要到应付职工薪酬-福利费这里过一下吗?领导要求我这样记账,比如有报销单来了,属于福利费的,让这样记账借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费借 应付职工薪酬-福利费 贷 其他应付款-张三有这样记账的吗?
答: 您好 管理费用里面的福利费需要到应付职工薪酬-福利费 这里过一下 您后面记账是正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工福利直接记入管理费用福利费和通过应付职工薪酬福利费有什么区别
答: 您好 计提 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 发放福利 借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
发生的福利费我都必须先计提应付职工薪酬福利费然后再贷记应付职工薪酬福利费冲出吗,可不可以直接计入管理费用福利费,贷银行存款
我是做内帐的,公司发放福利——油 科目是否可以这样做 计提福利费 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 支付福利款 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款


搖珠????36選7 追问
2019-09-26 12:53
小洪老师 解答
2019-09-26 15:35