- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-09-25 21:47
你好,如果取得发票与之前暂估入库有差异,导致成本有差异是需要做调整成本分录,而不是直接把之前的成本给冲销了
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你好,如果取得发票与之前暂估入库有差异,导致成本有差异是需要做调整成本分录,而不是直接把之前的成本给冲销了
2019-09-25 21:47:23
你这个暂估单价有问题吧 ,那对应成本需要冲掉才可以
2020-01-10 19:20:46
取得发票的先结转,可以先结转20万。
2015-11-21 21:37:15
收到发票后需要冲销暂估的分录,然后根据发票重新入账,根据两者的差额调整主营业务成本科目。
2021-11-16 13:50:45
同学,你好,1月份的材料先按不含税做暂估,借:原材料,贷:应付账款-暂估应付款,然后结转成本
2020-03-22 16:11:00
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