送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-09-25 15:43

这个是冲掉你之前做蓝字,借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出

儒雅的眼神 追问

2019-09-25 15:44

不懂

maize老师 解答

2019-09-25 15:46

你之前蓝字做啥分录,你可以说下么

儒雅的眼神 追问

2019-09-25 19:12

不知道,

儒雅的眼神 追问

2019-09-25 19:12

老师你能举个列子吗,就是看到一张负数的专票

maize老师 解答

2019-09-25 19:13

..............借借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出  分录我写了

儒雅的眼神 追问

2019-09-25 20:37

看不懂

儒雅的眼神 追问

2019-09-25 20:37

能把金额带上吗

maize老师 解答

2019-09-25 21:11

借库存商品 -100 贷应付账款 -113 进项税额转出13

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相关问题讨论
这个是冲掉你之前做蓝字,借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
2019-09-25 15:43:37
已经认证了进项的,做进项税转出处理
2020-01-07 11:43:15
你好!一般收到是做负数分录就可以了,借原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷应付账款等。但是如果你之前做过进项转出,就可以不用做分录
2017-02-15 10:00:27
你好 这个是要作为负数的,你的收入是负的
2022-01-05 21:04:22
您好!作废的不用入账。 负数发票跟正数发票是一样的。只是金额是负数。
2016-09-22 11:14:55
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