我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答

公司出售一台不需要的设备,收到价款400000元,设备原价800000元,已提折旧260000元,已提减值准备100000元,设备已交付购入单位
答: 您好,学员,您有什么疑问?
出售旧设备一台,账面余额为60000元,已提折旧12000元,未发生减值,取得出售价款80000元,存入银行!求会计分录
答: 转入固定资产,借:固定资产清理 48000 累计折旧 12000 贷:固定资产60000 售出,借:银行存款 80000 贷:固定资产清理 80000 结转:借:固定资产清理32000 贷:营业外收入 32000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
出售固定资产卖价40万,固定资产原价200,计提折旧140,减值10,出售时补提了2万,问:固定资产清理48?折旧142?减值10,应交税费-应交增值税销项6,4?
答: 你好,借银行存款40,贷固定资产清理40/1+16%,应交税费--应交增值税40*16%/1+16%=5.52,







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