老师您好 找人搬货 如果没有发票和收据 对方给打 问
你好,可以的,操作没问题。 答
想问下老师,之前年份因为成本不够,暂估过原材料,当 问
您好,是的,就是把原分录红冲,再按发票来做分录,没有抵扣的话,先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 答
为啥销售使用过的包装物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 问
你好,小规模是1%的税率。 答
外经证预缴的分录应该怎么做?是由员工自己支付的, 问
贷方挂其他应付款-某人就行 答
老师,您好。我们有一个外包项目,A银行的驾驶员外包 问
需要 H 公司开票。代买社保是服务,按规需发票做税前扣除凭证,分割单不适用此场景,为保税务、财务合规,应要求 H 公司开 “经纪代理服务 - 社保代缴” 等发票 答

收到一张大额进项税的发票,当月认证当月申报抵扣,但销项小于进项,有未抵扣完的金额,请问当月怎么做账,以后月抵,账务又怎么处理。我现在不知道怎么进行账务处理,麻烦老师列下从留抵到抵扣完的账务处理过程
答: 有留抵税额那“应交税金——应交增值税”为借方余额,不需做帐务处理
你好,请教一下,2月开票系统申请红字发票,2月没做账务处理,税务申报也没申报进项税额转处,9月税务申报更正了2月报表进项税额转出,因2月进项税额有留抵没缴税额,那9月账务处理怎么做?
答: 你好 你之前留抵的时候怎么做分录 。 你结转了吗 。 你是销售方嘛
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,本期进项大于销项,这个税期末至申报需要做账务处理吗?
答: 你好,可以不用处理,下个月一并结转,也可以月末结转至应交税费-未交增值税的借方。


叶林 追问
2019-09-23 17:03
朴老师 解答
2019-09-23 17:15