老师好,之前有笔暂估入库发票未到,等发票开过来和之前的暂估金额不相符,而且此次到的发票是上次暂估和本次发票两次合一起开的,请问我如何冲暂估入库怎么调整正

神州保温
于2019-09-22 17:05 发布 1058次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-09-22 17:07
你冲减之前的暂估,然后按发票金额入账就可以
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你冲减之前的暂估,然后按发票金额入账就可以
2019-09-22 17:07:11
先把之前暂估入库的冲了,再按照收到的发票入库
2020-04-08 11:26:54
你这个对应冲掉,多结转成本,借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数,多结转冲掉,
2020-07-14 11:43:17
你好,盘点表按实际金额更好,补入账..
2020-12-16 11:22:07
红字冲回原来暂估 借库存商品 贷应付账款 然后按实际金额入账 货物已经卖出通过主营业务成本调整暂估差异
2015-11-03 12:52:38
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