- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 把暂估入库的成本用负数冲掉 然后按发票来做就可以了
2019-09-19 15:25:57

借:生产成本贷:主营业务成本
2017-08-31 12:52:47

红冲和原来做的相反分录,然后根据票据做即可
2017-12-07 14:23:49

你好 多结转了 用以前年度损益冲 借方库存商品等贷方以前年度损益 借方以前年度损益贷方未分配利润
2019-03-04 10:41:04

追溯调整的是跨年还是当年呢?
2019-10-31 09:50:08
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