送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-09-17 13:58

实际之前已经付款就是没有做账么?

紫色雨星 追问

2019-09-17 14:02

嗯,应该有应付款,没挂账,还有12万多,未付,现在只有应付借方有三万,是内账

紫色雨星 追问

2019-09-17 14:04

老师,那现在要怎么做分录呢

maize老师 解答

2019-09-17 14:07

实际付款没有做补上就可以,金额应付账款 贷银行,看你之前咋付贷方就做啥

紫色雨星 追问

2019-09-17 14:10

是有应付款,没补上去

maize老师 解答

2019-09-17 14:13

那你现在补进去就可以啊

紫色雨星 追问

2019-09-17 14:35

之前的不知了,我只能把现在要付的补进去,冲平了,

maize老师 解答

2019-09-17 14:38

是的,你现在补进去就可以

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相关问题讨论
你好,入库时超支是在借方,发出是贷方
2020-07-12 16:12:07
是的是贷方,一个是负数,一个是进项税额转出,这个,只是为冲掉之前做的, 所以做负数不是做借方
2020-06-29 17:20:16
如果收到的是现金股利,初级会计计入的是其他货币资金,但是在中级中都是计入的银行存款
2019-03-29 16:14:30
你好: 2×16年12月31日,甲公司仍持有票:当日,该股票市价为每股5元。 公允价值=5*200=1000万元。 而初始入账金额是1001万元。 在调整公允时,1001-1000=1万元(公允价值变动) 2016年12月31日需要做调整公允分录。
2021-03-27 12:12:15
你好,具体的什么业务?
2020-08-10 18:12:18
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