- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-09-17 13:49
借:银行存款等
贷:预收账款--定金
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2019-09-17 13:49:14
借;银行存款 贷;预收账款1000
借;预收账款4500 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-05-28 14:26:21
少记收入,借:应收账款,贷:以前年度损益调整-XXX费用,应交税金-应交增值税(销项税额)
借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费
借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润
多记做相反的分录,满意的话,有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
2023-03-06 20:41:27
你好
实际退回来的是五百吗
是的话冲收入四百就可以
2021-03-27 13:48:18
你好给钱还是给货物的
2024-03-07 12:33:39
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2019-09-17 13:51
张艳老师 解答
2019-09-17 13:52
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2019-09-17 13:59
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2019-09-17 13:59
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2019-09-17 14:02
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2019-09-17 14:03
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2019-09-17 14:04
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2019-09-17 14:05
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2019-09-17 14:18
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2019-09-17 14:19
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2019-09-17 14:21
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