老师 员工需要报销500,但是发票550的,这个50要怎么挂账里,然后下次用呢
A豆豆
于2019-09-17 09:35 发布 796次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

可以记其他应收款里面
2019-09-17 09:36:13

情况二、跨年取得的发票未在以前年度入账,发生年度汇缴前取得发票可以调整到以前年度入账,汇缴按照调整后的数据申报,可以税前扣除;汇缴后取得发票可以调整到以前年度入账,需要追补至发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。
情况三、跨年取得的发票未在以前年度入账,取得发票后计入当期,能否在计算当期企业所得税前扣除,各地执行时存在争议,建议您再确认下主管税务机关。
2021-04-15 12:18:16

借预付账款 贷;银行存款
2017-04-21 11:22:08

贷方计入其他应付款
2020-06-28 02:09:42

下年报销就不用挂账 直接下年报就好了 你的意思是报销不给钱是吗?
2019-01-05 10:13:22
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