老师,上个月开出的专票,因为银行账号未显示全,对方本月退回。我开具了红字发票。然后再开出正确的发票给对方。这种情况,需要进行账务处理吗?逻辑上,一负一正两张发票,金额正好是平的。那么需要进行什么账务处理吗?报税的时候需要注意什么吗
谭玲莉
于2019-09-16 16:55 发布 609次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-09-16 16:56
你好,开了负数分录就要红字冲销的
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你好,开了负数分录就要红字冲销的
2019-09-16 16:56:05

你这个后面还开蓝字吗,这个
2020-02-25 10:05:04

你好 需要开发票来给你入账才行的
2019-07-15 09:19:22

你好
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-06-21 09:08:45

开错那就按错误确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,你开红字做借应收账款负数 贷主营业务收入 负数应交税费 应交增值税负数
2019-06-13 12:14:45
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谭玲莉 追问
2019-09-16 16:59
朴老师 解答
2019-09-16 17:05