老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

先付的在建工程款,只有收据怎么做账?记在哪个目
答: 借预付账款贷银行存款
我们企业在建了一栋大楼,在建时一直在在建工程科目挂着,现在已经达到预定可使用状态,准备下月要开业了,但还有未付的工程款,应该怎么做账?
答: 1、应在工程验收移交使用时按合同约定的工程结算总金额转入固定资产,借记“固定资产”,贷记“在建工程”,因此时符合固定资产达到预定可使用状态这一条件。并从次月起计提折旧。 2、欠的工程款应在工程验收时从“在建工程”账户借方中结转到“应付账款”账户贷方,结平“在建工程”账户
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师请问 在建工程报废该怎么做账
答: 你好 借:营业外支出 贷:在建工程








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