发票报销已输入电脑,年审流程是怎么办税的?是月报 问
一般纳税人是月报, 小规模是季报 答
老师,请教个问题。作为会计核算人员,领用原材料1吨 问
领用原材料时: 借:生产成本 —B 产品 2700 借:制造费用 — 原材料损耗 300 贷:原材料 3000 半年后卖废铁(假设收入 80 元): 借:银行存款 80 贷:制造费用 — 原材料损耗 80 答
公司举办年会 有现金抽奖 和游戏奖励现金 这部 问
那个还是计入工资申报个税,做账是计入福利费 答
建筑企业被甲方罚款,甲方需要给我们开票吗 还是 问
同学,你好 甲方对施工方的罚款属于经济合同项下的违约性质支出,不构成增值税应税项目,因此甲方无需开具发票。根据《国家税务总局公告2018年第28号》第十条规定,企业在境内发生的支出不属于应税项目的,对方为单位的,可以以发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证。 答
董孝彬老师,评分标准和预计完成结果,这个应该写啥 问
借:利润分配-未分配利润 增值税-进项 贷:预付账款 答

财务软件中的报表使用了重分类,生成报表后,总账反馈报表中的预付和应付金额有问题,需要调账,请问应该如何处理
答: 你好 报表重分类 不用调整账
怎么更改财务软件中的错误期初,比如预付账款金额怎么改?
答: 期初错了咱们改不了 联系软件售后专业人员 让他们从他们的数据库里应该可以更改
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,接上一任会计的账,她把一个公司在财务软件里差两字弄成两个公司了,应付一个名有一笔款,预付另一个名有一笔款,我可不可以直接修改成一个公司做在预付款里?
答: 你好 你的意思是同一个公司 。 财务把一个公司做了一个预付账款和应付账款。 你想要合并两个科目在一个科目去 是吗
您好老师,在金蝶财务软件中:之前月份的预付款凭证中的预付账款对应的供应商挂错了, 本月调整该预付账款科目 ,该科目金额应该放贷方还是放借方做红字?
老师,有个问题我想问您一下,我这边2019年预付账款一笔,但是最近查账,发现这个账目已经开了发票过来,后天更换财务软件的时候导错了!到现在一直没有更改过来,我这边应该怎么办呀?
这边应收帐款,预收帐款,应付帐款,预付帐款,这边因为财务软件是应收预收会合在一起,应付预付帐款合在一起,这边资产负责表上怎么设置公式,然后这样跟往来帐那边好核对呀







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