开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
找宋老师,有问题请教 问
你好,您有什么问题呢 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答
请问下老师,如果使用的是转账支票付款的,那么付款 问
给转账支票后,就可以盖了 答

老师,年底到了,想做几笔应收款坏账,这个只要说明原因就可以了吗?坏账以前不计提的,直接做借坏账损失,贷应收账款,是吗
答: 您好,一般情况下,说明原因,老板签字就行了。直接做,借:营业处支出-坏账损失,贷:应收账款。
老师,年底到了,想做几笔应收款坏账,这个只要说明原因就可以了吗?坏账以前不计提的,直接做借坏账损失,贷应收账款,是吗
答: 您好,一般情况下,说明原因,老板指示就行了。直接做,借:营业处支出-坏账损失,贷:应收账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,不定项的第五小题,本期应计提的坏账,不应该是本期的应收账款乘以对应的比例吗?正确答案是还要减去之前发生的,这个要怎么理解
答: 因为对于应收款项余额计提坏账,是总额,是一个现有状态期末数,如果以前计提了,就相当于总额涵盖了一部分以前的,要先扣掉

