请问内账中,因质量问题客户扣重300公斤,相应应收账款也扣减,我们由这重量再扣减供应商重量及应付账款,请问之间怎么做分录呢?业务关系发生在上月,本月处理应收应付账款
小艳
于2019-09-12 15:59 发布 903次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-09-12 16:00
你好 做之前分录的负数分录就可以了
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借:应付账款
贷:应收账款
2017-09-23 10:37:07

只用一个往来科目就可以了
不要用两个
2021-08-23 08:55:15

你好,不能这样做,借银行存款20000,贷应收账款20000,借预付账款20000,贷银行存款20000
2019-08-14 17:07:38

你好 做之前分录的负数分录就可以了
2019-09-12 16:00:17

你好 一个公司的不同业务需要分开核算 也就是和其他正常交易一样分别确认应收和应付
2020-07-13 10:28:44
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小艳 追问
2019-09-12 16:35
答疑苏老师 解答
2019-09-12 17:05