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雨未央、人 先 殇
于2019-09-12 13:21 发布 1599次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-12 13:21
您好您计提跟跟上交的时候分录怎么写的
雨未央、人 先 殇 追问
2019-09-12 13:29
计提: 借:管理费用-养老保险 贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费缴纳: 借:应付职工薪酬-应付社会保险费 其他应收-个人承担养老保险 贷:银行存款
bamboo老师 解答
2019-09-12 13:30
借:银行存款 借方蓝字 借:其他应收-个人承担养老保险 借方红字借:应付职工薪酬-应付社会保险费 借方红字借:管理费用-养老保险 借方红字贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费 贷方红字
2019-09-12 13:38
那缴纳的时候呢
2019-09-12 13:40
怎么冲减银行存款,银行存款是直接抵掉了的,也没退回
您 缴纳的分录不是已经写过了么
2019-09-12 13:43
那把以前的银行存款转到借方了,但是这次扣得是抵掉之后的数字,那我的银行存款的数字应该是要交的数字而不是实际扣除的数字?
2019-09-12 14:06
多交的退回后原路冲回 后面根据实际需要缴纳的计提上交
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2019-09-12 13:29
bamboo老师 解答
2019-09-12 13:30
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2019-09-12 13:40
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