老师,我月末有留抵税额,结转销项税 借:应交税费-销项 55401.32 贷:应税金税费-转出未交增值税 55401.32 结转进项税 借:应交税费-转出未交增值税 74772.82 贷:应交税费-进项 74772.82 ,下一步分录做什么呢
小胡
于2019-09-12 09:30 发布 1138次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-12 09:41
您好
借:应交税费——应交增值税——销项税额 55401.32
应交税费——应交增值税——转出未交增值税 19371.5
贷:应交税费——应交增值税——进项税额 74772.82
借:应交税费——未交增值税 19371.5
贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 19371.5
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上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48

如果是进项大于销项 那么不需要做账务处理
2020-06-02 09:57:19

同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-04-08 09:41:51

这是结转增值税的分录
2017-03-11 11:38:12

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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