送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-11 21:40

您好
借:其他应付款 12000
贷:银行存款 12000
借:管理费用 2000
贷:其他应付款——暂估 2000

蓝精灵 追问

2019-09-11 22:23

做预付帐款可以吗

bamboo老师 解答

2019-09-11 22:23

预付账款一般是针对购买货物的

蓝精灵 追问

2019-09-11 22:29

那下月票开回了,怎做帐,票据放哪做附件

bamboo老师 解答

2019-09-11 22:31

借:其他应付款——暂估
借:待摊费用
贷:其他应付款
票据放这份分录后面做附件
然后每月摊销
借:管理费用
贷:待摊费用

蓝精灵 追问

2019-09-11 22:33

不是不用待摊费用这个科目

bamboo老师 解答

2019-09-11 22:35

您软件上没有这个科目的话 可以用长期待摊费用这个科目代替下

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