- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

借,应交税费~未交增值税
贷,应交税费~转出多缴增值税
2021-07-08 15:06:38

你好,年末需要做结转清零。
2018-01-10 19:36:56

借销项税额 1000 转出未交增值税 500 贷进项税额 1500
2020-03-10 14:57:11

你好
借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费——应交增值税(进项 税额)
2019-10-21 16:22:47

结转到未交增值税,按正常摘要写就行了,可以写本月留抵多少
2019-09-11 15:07:08
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