送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-09-10 21:20

您好,您这样操作是不对的,正确的做法是,2018 年底其他应收款余额10000元 ,预算会计衔接不做处理。今年三月报销费用10000元。借单位管理费用 贷其他应收款,预算会计不做处理。

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您好,您这样操作是不对的,正确的做法是,2018 年底其他应收款余额10000元 ,预算会计衔接不做处理。今年三月报销费用10000元。借单位管理费用 贷其他应收款,预算会计不做处理。
2019-09-10 21:20:13
同学你好,借 单位管理费用 -商品服务支出- 公务用车 借 单位管理费用-商品服务支出 -后勤汽车 金额用负数
2021-05-24 18:10:52
个人垫付办公室物业管理费,能耗费可以借计管理费用一办公费,贷计其他应付款
2019-10-17 10:18:11
你好,同学,这个我来帮你解决
2024-01-02 12:52:01
你好 对的 是这么做的
2023-09-20 19:31:29
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