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???? 柠檬会计????
于2019-09-10 17:05 发布 1015次浏览
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-09-10 17:06
反结账 反过账 然后录入新的凭证 过账 结账
???? 柠檬会计???? 追问
2019-09-10 17:56
反结帐的日期怎么是8月?8月没有结账
轶尘老师 解答
2019-09-10 22:14
应该不会出现这种情况。你的账期是8月,反结账应该是7月的账。
2019-09-10 22:16
是的,反结帐是时期间是8月,7月没有改动,就可以直接更改7月的凭证了
2019-09-10 22:47
只要反结账后所属期是七月就可以
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轶尘老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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???? 柠檬会计???? 追问
2019-09-10 17:56
轶尘老师 解答
2019-09-10 22:14
???? 柠檬会计???? 追问
2019-09-10 22:16
轶尘老师 解答
2019-09-10 22:47