老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

请问,用友,我想返回去修改4月份的账,现在已经结账结到6月了。反结帐回去,5月,6月的账还有吗?
答: 不删除凭证,单纯的反结帐,5月,6月的账还有
老师,我7月份账务已经做好了,还没有结账,但是我发现我6月份的账务有些摘要写错了,我想反结账回去修改,这会影响我7月份已经做好的账吗?
答: 学员您好,您只是摘要写错了,返回修改不影响您之前之后做的账务
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
5月份的帐有错误,到7月份才发现,需要返结账,是直接5月份的直接反结账,还是6月份反结账,再5月份反结账
答: 你这个报税了不能直接反结账




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羚月 追问
2019-07-13 11:05
李老师. 解答
2019-07-13 11:09