老师,无票支出的有合理的方案吗? 问
您好,这种就得要对方开票过来,没有发票,没有用 答
老师我想问一下,工商年报的缴费基数是上半年的数 问
工商年报的缴费基数是全年的基数汇总 答
老师是税费的滞纳金也要计提吗? 问
那个不需要计提,直接交 答
现在要新接一家公司的帐,我之前都是用金蝶精斗云, 问
同学,你好 显示不存在年度,代表账套里面没有这个年度的账 答
老师,我们是综合保税区内企业,进口矿粉直接卖给区 问
答

老师 您好 再用用友软件时 结过账以后发现有错误 需要反结账 如果结账到6月份了 4月份有错误的凭证需要修改 是不是4.5.6月都需要反结账反记账?
答: 是的 是4.5.6月都需要反结账
5月份的帐有错误,到7月份才发现,需要返结账,是直接5月份的直接反结账,还是6月份反结账,再5月份反结账
答: 你这个报税了不能直接反结账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师财务软件系统做凭证 当月发现上月的凭证有错误 反结账等修改后 还需要把上月的再审核再过账再结账一次吗?
答: 你好,需要的。改正确之后要审核、过账、结账
用金蝶k3软件,三月结账后录完了四月的凭证,发现三月有错误,进行了三月反结账,反过账,删除了三月损益结转凭证,修改了凭证后,三月没法过账结账了,是不是要删除四月所有凭证,才能结三月的账
老师,在用友畅捷通T6中3月份己结账,4月份已录入了凭证,发现3月份凭证有误,并反结账反记账后,如何在3月份中修改或添加凭证,点填制凭证进去还是显示4月份的。
你好,老师,我们用的t3软件,2022年已经年结,结果发现有凭证摘要有错误想要修改,还有一个费用的部门下错了,能直接反记账反结账么?会不会对下一年的账有影响?需要重新年结么?


小小菊 追问
2021-08-27 15:18
玲老师 解答
2021-08-27 15:28
小小菊 追问
2021-08-27 16:24
玲老师 解答
2021-08-27 16:32
小小菊 追问
2021-08-27 16:41
玲老师 解答
2021-08-27 16:48
小小菊 追问
2021-08-27 17:26
玲老师 解答
2021-08-27 17:38